Principaux attributs de conformité pour la fonction de l’audit interne au 30 juin 2023
Principaux éléments de surveillance | Principaux attributs de conformité | Résultats du rendement |
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Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement |
% des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) |
72 % |
% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) |
17 % |
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% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) |
33 % |
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Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne |
Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ). |
Janvier 2023 |
Date de la dernière évaluation externe |
Décembre 2020 |
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L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation |
Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit |
4.25 sur 5 |
Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit
Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d’achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre | |
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2018-19 |
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1 |
Publié – PAD mis en œuvre |
10 avril 2019 |
17 avril 2019 |
31 décembre 2019 |
100 % |
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2 |
Audit du processus de planification stratégique et opérationnelle de RNCan |
Publié – PAD mis en œuvre |
10 avril 2019 |
18 juillet 2019 |
30 septembre 2021 |
100 % |
3 |
Publié – PAD non mis en œuvre |
10 avril 2019 |
25 juillet 2019 |
31 mars 2020 |
80 % |
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4 |
Publié – PAD non mis en œuvre |
26 septembre 2019 |
19 novembre 2019 |
31 décembre 2021 |
67 % |
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5 |
Publié – PAD mis en œuvre |
26 septembre 2019 |
20 décembre 2019 |
31 mars 2021 |
100 % |
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2019-20 |
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1 | Audit de la fonction de communication de Ressources naturelles Canada | Publié – PAD mis en œuvre Intégralement |
29 septembre 2020 | 2 décembre 2020 | 31 mars 2021 | 100 % |
2 | Audit sur la mise en œuvre de la stratégie pour un gouvernement ouvert de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 8 avril 2021 | 1 juin 2021 | 31 décembre 2022 | 50 % |
3 | Audit de la classification | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 15 décembre 2020 | 10 mars 2021 | 30 décembre 2021 | 100 % |
4 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation (examen) de la structure de gouvernance ministérielle de RNCan | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 8 avril 2021 | 1 juin 2021 | 31 mars 2022 | 100 % |
5 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur Impact Canada – Volet technologies propres | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 21 janvier 2022 | 2 mai 2022 | 30 septembre 2022 | 67 % |
6 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur la transition vers le cadre de résultats ministériel | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 9 mai 2022 | 30 juin 2022 | 30 avril 2023 | 50 % |
7 | Audit de suivi du Programme sur les explosifs | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 15 décembre 2020 | 11 mars 2021 | 30 avril 2021 | 100 % |
8 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation (examen) du Programme du plateau continental polaire de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 8 avril 2021 | 25 mai 2021 | 30 avril 2023 | 0% |
2020-21 |
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1 | Audit de la gestion des activités scientifiques de RNCan | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 22 juillet 2021 | 14 octobre 2021 | 31 juillet 2022 | 100 % |
2 | Audit du processus de gestion de la continuité opérationnelle de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 19 octobre 2021 | 10 décembre 2021 | 30 décembre 2022 | 0 % |
3 | Audit ciblé de la sécurité en matière de GI-TI | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 22 juillet 2021 | 2 novembre 2021 | 31 mars 2024 | 50 % |
2021-22 |
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1 | Audit de la gestion des services d’approvisionnement | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement |
11 juillet 2022 |
23 août 2022 | 30 septembre 2024 | 25 % |
2 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de la Stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette – phase 2 | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 11 juillet 2022 | 15 septembre 2022 | 30 juin 2022 | 33 % |
3 | Audit ciblé de l’infonuagique et stockage | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 11 octobre 2022 | 31 janvier 2023 | 31 décembre 2024 | 0 % |
4 | Rapport annuel des audits continus | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 11 octobre 2022 | 9 novembre 2022 | S/O | S/O |
2022-23 |
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1 | Audit interne des marchés de services de consultation attribués à McKinsey & Company par le gouvernement fédéral | Publié – PAD non requis | 21 mars 2023 | 30 mars 2023 | S/O | S/O |
2 | Audit de la gestion des services informatiques | En cours | ||||
3 | Audit ciblé – Stratégie des données de RNCan | En cours | ||||
4 | Audit de la gestion des immobilisations de RNCan (biens immobiliers, équipement) | En cours | ||||
5 | Audit de l’inclusion, diversité, équité et accessibilité | En cours | ||||
6 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation | En cours | ||||
7 | Rapport annuel des audits continus | En cours | ||||
2023-24 |
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1 | Audit de la cybersécurité | Prévu | ||||
2 | Audit ciblé - Pratiques de gestion des risques de RNCan | Prévu | ||||
3 | Audit de la sécurité de la science | Prévu | ||||
4 | Audit de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie | Prévu | ||||
5 | Projet conjoint d’audit et évaluation de la réduction des risques de catastrophes | Prévu |
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