Principaux attributs de conformité pour la fonction de l’audit interne au 31 juillet 2025

Principaux éléments de surveillance Principaux attributs de conformité Résultats du rendement
Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) 58%
% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) 19%
% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) 23%
Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ). Juillet 2025
Date de la dernière évaluation externe Janvier 2024
L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit 4.3 sur 5

 

Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit au 31 décembre 2025

Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.

Audit interne Statut de l’audit Date d’approbation du rapport Date de publication du rapport Date d’achèvement originale prévue du PAD Statut de la mise en œuvre
2021-22
1 Audit ciblé de l’infonuagique et du stockage Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 octobre 2022 31 janvier 2023 31 mars 2024 75 %
2022-23
1 Audit de la gestion des services de TI Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 7 février 2024 29 avril 2024 30 juin 2028 0 %
2 Audit ciblé de la Stratégie sur les données de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 13 décembre 2023 30 septembre 2024 33 %
3 Audit de la gestion des biens immobilisés et attrayants de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 18 décembre 2023 31 mars 2024 0 %
4 Audit en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 9 mai 2024 2 juillet 2024 31 mars 2025 33 %
5 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation En cours
2023-24
1 Audit de la cybersécurité Approuvé – PAD non mis en œuvre intégralement 21 octobre 2024 S. O. – Le présent rapport n’a pas été publié en raison de risques pour la sécurité. **** ****
2 Audit des Pratiques de gestion des risques de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 13 février 2025 20 mai 2025 30 septembre 2026 0%
3 Audit de la protection des contenus scientifiques de RNCan En cours
2024-25
1 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de fonds pour les combustibles propres En cours
2 Audit du mieux-être en milieu de travail En cours
3 Audit ciblé de contrôle interne en matière de gestion financière En cours
4 Audit des pratiques d’approvisionnement Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 30 octobre 2025 18 décembre 2025 31 mars 2027 0 %
2025-26
1 Audit de la gestion des facilités scientifiques et de recherche pour le secteur des terres et des minéraux En cours
2 Audit des Comités consultatifs et de surveillance Autochtones En cours
3 Audit de la gouvernance des technologies de l’information (TI) Annulé
4 Projet conjoint d’audit et d’évaluation du Programme Innovation mines vertes En cours