| Principaux éléments de surveillance | Principaux attributs de conformité | Résultats du rendement |
|---|---|---|
| Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement | % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) | 58% |
| % des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) | 19% | |
| % des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) | 23% | |
| Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne | Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ). | Juillet 2025 |
| Date de la dernière évaluation externe | Janvier 2024 | |
| L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation | Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit | 4.3 sur 5 |
Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit au 31 décembre 2025
Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.
| Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d’achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ||||||
| 1 | Audit ciblé de l’infonuagique et du stockage | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 11 octobre 2022 | 31 janvier 2023 | 31 mars 2024 | 75 % |
| 2022-23 | ||||||
| 1 | Audit de la gestion des services de TI | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 7 février 2024 | 29 avril 2024 | 30 juin 2028 | 0 % |
| 2 | Audit ciblé de la Stratégie sur les données de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 24 octobre 2023 | 13 décembre 2023 | 30 septembre 2024 | 33 % |
| 3 | Audit de la gestion des biens immobilisés et attrayants de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 24 octobre 2023 | 18 décembre 2023 | 31 mars 2024 | 0 % |
| 4 | Audit en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 9 mai 2024 | 2 juillet 2024 | 31 mars 2025 | 33 % |
| 5 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation | En cours | ||||
| 2023-24 | ||||||
| 1 | Audit de la cybersécurité | Approuvé – PAD non mis en œuvre intégralement | 21 octobre 2024 | S. O. – Le présent rapport n’a pas été publié en raison de risques pour la sécurité. | **** | **** |
| 2 | Audit des Pratiques de gestion des risques de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 13 février 2025 | 20 mai 2025 | 30 septembre 2026 | 0% |
| 3 | Audit de la protection des contenus scientifiques de RNCan | En cours | ||||
| 2024-25 | ||||||
| 1 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de fonds pour les combustibles propres | En cours | ||||
| 2 | Audit du mieux-être en milieu de travail | En cours | ||||
| 3 | Audit ciblé de contrôle interne en matière de gestion financière | En cours | ||||
| 4 | Audit des pratiques d’approvisionnement | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 30 octobre 2025 | 18 décembre 2025 | 31 mars 2027 | 0 % |
| 2025-26 | ||||||
| 1 | Audit de la gestion des facilités scientifiques et de recherche pour le secteur des terres et des minéraux | En cours | ||||
| 2 | Audit des Comités consultatifs et de surveillance Autochtones | En cours | ||||
| 3 | Audit de la gouvernance des technologies de l’information (TI) | Annulé | ||||
| 4 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation du Programme Innovation mines vertes | En cours | ||||