Principaux attributs de conformité pour la fonction de l’audit interne au 30 juin 2024
Principaux éléments de surveillance | Principaux attributs de conformité | Résultats du rendement |
---|---|---|
Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement | % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) | 71 % |
% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) | 24 % | |
% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) | 29 % | |
Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne | Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ). | Février 2024 |
Date de la dernière évaluation externe | Janvier 2024 | |
L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation | Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit | 4.75 sur 5 |
Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit
Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.
Audit interne | Statut de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d’achèvement originale prévue du PAD | Statut de la mise en œuvre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | ||||||
1 | Audit de la gestion des systèmes de TI vieillissants | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 10 avril 2019 | 25 juillet 2019 | 31 mars 2020 | 100 % |
2 | Audit du programme d’arpentage des terres du Canada | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 26 septembre 2019 | 19 novembre 2019 | 31 décembre 2021 | 100 % |
2019-20 | ||||||
1 | Audit sur la mise en œuvre de la stratégie pour un gouvernement ouvert de RNCan | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 8 avril 2021 | 1 juin 2021 | 31 décembre 2022 | 100 % |
2 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur Impact Canada – Volet technologies propres | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 21 janvier 2022 | 2 mai 2022 | 30 septembre 2022 | 100 % |
3 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur la transition vers le cadre de résultats ministériel | Publié – PAD mis en œuvre intégralement | 9 mai 2022 | 30 juin 2022 | 30 avril 2023 | 100 % |
4 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation (examen) du Programme du plateau continental polaire de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 8 avril 2021 | 25 mai 2021 | 30 avril 2023 | 17% |
2020-21 | ||||||
1 | Audit du processus de gestion de la continuité opérationnelle de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 19 octobre 2021 | 10 décembre 2021 | 31 décembre 2022 | 20% |
2 | Audit ciblé de la sécurité en matière de GI-TI | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 22 juillet 2021 | 2 novembre 2021 | 31 mars 2024 | 75 % |
2021-22 | ||||||
1 | Audit de la gestion des services d’approvisionnement | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 11 juillet 2022 | 23 août 2022 | 31 mai 2023 | 75 % |
2 | Audit ciblé de l’infonuagique et stockage | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 11 octobre 2022 | 31 janvier 2023 | 31 décembre 2024 | 25 % |
2022-23 | ||||||
1 | Audit de la gestion des services informatiques | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 7 février 2024 | 29 avril 2024 | 30 juin 2028 | 0% |
2 | Audit ciblé – Stratégie des données de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 24 octobre 2023 | 13 décembre 2023 | 30 septembre 2024 | 0% |
3 | Audit de la gestion des biens immobilisés et attrayants de RNCan | Publié – PAD non mis en œuvre intégralement | 24 octobre 2023 | 18 décembre 2023 | 31 mars 2024 | 0% |
4 | Audit de l’équité, diversité, inclusion et accessibilité. | Approuvé – À être publié | 9 mai 2024 | 31 mars 2025 | 0% | |
5 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation | En cours | ||||
6 | Rapport annuel des audits continus | Publié – PAD non requis | 7 février 2024 | 8 mars 2024 | S/O | S/O |
2023-24 | ||||||
1 | Audit de la cybersécurité | En cours | ||||
2 | Audit des- Pratiques de gestion des risques de RNCan | En cours | ||||
3 | Audit de la sécurité de la science | En cours | ||||
2024-25 | ||||||
1 | Audit du mieux-être en milieu de travail | Prévu | ||||
2 | Audit de la gestion des installations scientifiques et de recherche | Prévu | ||||
3 | Audit de contrôle interne en matière de gestion financière | Prévu | ||||
4 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de réduction des risques de catastrophe | Prévu | ||||
5 | Projet conjoint d’audit et d’évaluation de fonds pour les combustibles propres | Prévu |
Détails de la page
- Date de modification :