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Principaux attributs de conformité pour la fonction de l’audit interne au 30 juin 2024

Principaux éléments de surveillance Principaux attributs de conformité Résultats du rendement
Les auditeurs internes sont formés pour accomplir le travail efficacement % des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) 71 %
% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) 24 %
% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) 29 %
Le travail d’audit interne est-il accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ). Février 2024
Date de la dernière évaluation externe Janvier 2024
L’audit interne est-il crédible et ajoute-t-il de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de l’organisation Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit 4.75 sur 5

 

Principaux attributs de conformité pour la mise en œuvre du plan d’audit

Les travaux d’audit sont effectués selon un plan de vérification axé sur les risques qui est élaboré systématiquement et a été approuvé par le sous-ministre. La direction prend des mesures en réponse aux recommandations des audits interne.

Audit interne Statut de l’audit Date d’approbation du rapport Date de publication du rapport Date d’achèvement originale prévue du PAD Statut de la mise en œuvre
2018-19
1 Audit de la gestion des systèmes de TI vieillissants Publié – PAD mis en œuvre intégralement 10 avril 2019 25 juillet 2019 31 mars 2020 100 %
2 Audit du programme d’arpentage des terres du Canada Publié – PAD mis en œuvre intégralement 26 septembre 2019 19 novembre 2019 31 décembre 2021 100 %
2019-20
1 Audit sur la mise en œuvre de la stratégie pour un gouvernement ouvert de RNCan Publié – PAD mis en œuvre intégralement 8 avril 2021 1 juin 2021 31 décembre 2022 100 %
2 Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur Impact Canada – Volet technologies propres Publié – PAD mis en œuvre intégralement 21 janvier 2022 2 mai 2022 30 septembre 2022 100 %
3 Projet conjoint d’audit et d’évaluation sur la transition vers le cadre de résultats ministériel Publié – PAD mis en œuvre intégralement 9 mai 2022 30 juin 2022 30 avril 2023 100 %
4 Projet conjoint d’audit et d’évaluation (examen) du Programme du plateau continental polaire de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 8 avril 2021 25 mai 2021 30 avril 2023 17%
2020-21
1 Audit du processus de gestion de la continuité opérationnelle de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 19 octobre 2021 10 décembre 2021 31 décembre 2022 20%
2 Audit ciblé de la sécurité en matière de GI-TI Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 22 juillet 2021 2 novembre 2021 31 mars 2024 75 %
2021-22
1 Audit de la gestion des services d’approvisionnement Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 juillet 2022 23 août 2022 31 mai 2023 75 %
2 Audit ciblé de l’infonuagique et stockage Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 11 octobre 2022 31 janvier 2023 31 décembre 2024 25 %
2022-23
1 Audit de la gestion des services informatiques Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 7 février 2024 29 avril 2024 30 juin 2028 0%
2 Audit ciblé – Stratégie des données de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 13 décembre 2023 30 septembre 2024 0%
3 Audit de la gestion des biens immobilisés et attrayants de RNCan Publié – PAD non mis en œuvre intégralement 24 octobre 2023 18 décembre 2023 31 mars 2024 0%
4 Audit de l’équité, diversité, inclusion et accessibilité. Approuvé – À être publié 9 mai 2024   31 mars 2025 0%
5 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de l’avancement de la réconciliation En cours        
6 Rapport annuel des audits continus Publié – PAD non requis 7 février 2024 8 mars 2024 S/O S/O
2023-24
1 Audit de la cybersécurité En cours        
2 Audit des- Pratiques de gestion des risques de RNCan En cours        
3 Audit de la sécurité de la science En cours        
2024-25
1 Audit du mieux-être en milieu de travail Prévu        
2 Audit de la gestion des installations scientifiques et de recherche Prévu        
3 Audit de contrôle interne en matière de gestion financière Prévu        
4 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de réduction des risques de catastrophe Prévu        
5 Projet conjoint d’audit et d’évaluation de fonds pour les combustibles propres Prévu        

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